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新版岗位职责(通用多篇)

发布时间:2023-07-20 09:36:20 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

[前言]新版岗位职责(通用多篇)为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

新版岗位职责(通用多篇)

采购的岗位职责 篇一

1、订单下达与发票匹配:固定资产、设备及电器类、厨杂、维修备件等的订购及订单处理并完成发票匹配;

2、异常问题的处理:沟通、协调、处理供应商供货的异常问题;

3、跟进设备验收进度,确保能够及时付款,保障后续供应;

4、跟踪电器类、厨杂类、维修备件类等到货情况并反馈给物流;

最新岗位职责 篇二

1、负责建立规范、高效的运营管理体系并优化完善;

2、负责新开超市的筹划、运营及后期的仓储配送工作;

3、优化内部采购流程建设,降低公司运营成本;

4、负责指导和协调超市的日常经营活动;

5、制定连锁超市营业目标,推动并确保营业指标的顺利完成;

6、负责营运经营预算的制定和达成;

7、负责与公司各职能部门之间沟通与协调。

采购的岗位职责 篇三

1、认真执行公司总部采购管理规定和实施实则,严格按采购计划采购,做到及时适用,合理降低物质积压和采购成本,对购进物品做到票证齐全,票物相符,报帐及时。

2、熟悉和掌握市场信息,“质优、价廉”,“货比三家”的原则择优采购,注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和相关信息。合理安排采购顺序,对紧缺和需长途采购的物质应提前安排采购计划,及时购进。

3、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同,积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其他各项工作。

采购的岗位职责 篇四

1、拟定采购部门工作目标,编制采购年度计划与预算,降本计划,建立和改善采购制度

2、做好供应商推荐,分类和评估工作,建立和维护的。供应商数据库,维护良好的供应商关系,对供应商进行日常管理。

3、负责和使用部门进行采购标的的技术参数确认,选择供应商进行询价。

4、负责组织供应商的商务谈判,包括但不限于固定资产,无形资产,咨询服务,设备及耗材等。

5、发起并进行年度供应商谈判,参与采购相关业务的会议,并做好部门间的协调工作。

6、签核订购单或合同,并按公司流程跟踪采购过程以确保最终到货时间。

采购的岗位职责 篇五

1、负责分管品类供货商的招商、商务条件的洽谈及合同的签订;

2、负责分管品类商品的采购,包含“挑选新品、制定零售价格、挑选促销商品、制定促销计划”;

3、对分管品类采购的商品毛利率进行有效把控;

4、完成分割品类的全年销售任务、毛利额指标和营业外收入指标;

5、定期进行相关市场调研,对分管商品实行品类管理,不断优化该分类商品的结构。

组织的节点“职位” 篇六

组织机构的调整则会随着企业战略、管控模式、人员素质、企业文化、管理科学的发展、决策者管理生命周期等的变化而变化(从目前来看,变化频率在加快);而组织一旦变化,“职位”就必然会随之变化,但实际上“职位”结构变化后,对相关具体的人员而言,其所承担的“职能”往往可能确实改变了;但对企业总体而言,“职能”其实并未减少或增加,只是在不同人员/职位之间发生了转移和交接而已。

岗位与职位如果混淆,一旦组织机构发生变化,可能导致增加新的职位(节点),或者撤销某个职位(节点);而增加新的职位(节点),就意味着同时必须增加这个职位的岗位,否则,那就是个虚职,有职无岗是一种职位资源浪费;同样,撤销某个职位(节点)就意味着同时必须撤销这个职位的岗位,有岗无责可等同于“因人设岗”,这既是对组织的不负责任,也是人力资源管理中最大的浪费。

流程若与“职位”挂钩,最明显的一个弊端,就是组织机构变动一旦涉及了承担多岗位职能工作的人员,哪怕是很小的微调,稍有不慎,就可能会出现职能缺失或重叠的问题。而要想避免这种结果,按照目前多数企业的做法,通常比较麻烦,且很难做到及时、科学与规范,仅管理基础较好的企业,情况会稍好一些。

但如果流程与“岗位”直接挂钩,其明显的优点,则可www.好范文网baihuawen好范文网.cn以轻而易举地避免了组织变动对流程的冲击和影响,一般不会影响企业经营,至多只是“岗位”的`隶属关系发生了变化而已。

采购的岗位职责 篇七

1、负责及时维护和更新仓库信息;

2、在接到采购部门签字审核确认后的《采购单》后根据该《采购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料,并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库,并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理;

3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后,应及时调出相应的《销货单》,根据该销货单明细备货出库,并确认审核《销货单》,打印交财务部门作为应收账款的记帐处理;

4、所有操作须在接到通知后半日内执行,不能影响各项出入库业务,造成公司经济损失;

5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问,应及时通知相关人员,如没有得到解决,应书面向部门主管反应,不能知错不报、将错就错,进一步造成下层结果错误;

6、根据生产部门下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》,生产车间如有未耗用物料的,需对未耗用物料退回仓库,这里必须录入相应的《退料单》;

7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在ERP系统中核对《生产入库单》里的商品数量与实际入库数量是否一致,将合格产品从成品车间调入成品库,并审核《生产入库单》,打印送财务部门;

8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点,并在ERP系统中录入《盘点单》;

9、根据销售部门录入的《销退单》入库客户方退回的商品,并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部门作退款或冲应收账款处理;

10、根据采购部门录入的《退货单》把货品退回供应商处,并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单》打印送财务部门作退款或冲应付账款处理;

11、负责货品仓库之间的调拨同时在ERP系统中录入相应的《调拨单》。

注:凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核,其它部门均不能审核出入库单据,否则可能会引起库存数量有误的情况。

1、负责设计产品结构,并更新维护《产品结构》;

2、负责对目前所有原材料进行BOM分阶和规范;

3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求;

4、负责制定、更新维护《工艺线路》;

5、负责更新维护《基本选配信息》;

采购的岗位职责 篇八

一、熟悉所负责物料的市场价格,了解相关物料的市场来源,降低采购成本。

二、作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,违者将按所收回扣或物品价值的三倍处罚,重者立即辞退。

三、根据总体采购计划,依据材料申购表采购施工材料。坚持“非定点供应商物料不采购、非计划供应的物料不采购、非合格物料不采购”的原则。

四、严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

五、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。

六、采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。严把质量关,主动跟有关部门对材料进行验收。

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